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08:43內(nèi)部控制審計范圍是什么?財務(wù)報告的內(nèi)部控制內(nèi)容有哪些?:財務(wù)報告的內(nèi)部控制內(nèi)容有哪些?內(nèi)部控制審計的范圍限于特定日期與財務(wù)報表相關(guān)的內(nèi)部控制。注冊會計師對某特定日期的內(nèi)部控制進行審核。注冊會計師對某特定日期的內(nèi)部控制審核時,并對該日期的內(nèi)部控制有效性發(fā)表審核意見。例如針對重大非常規(guī)交易的控制、針對關(guān)聯(lián)方交易的控制、減弱偽造或不恰當操作財務(wù)結(jié)果的動機和壓力的控制。(4)對內(nèi)部信息傳遞和期末財務(wù)報告流程的控制:
00:26財務(wù)內(nèi)部控制制度的內(nèi)容是什么?:財務(wù)內(nèi)部控制制度的內(nèi)容是什么?財務(wù)內(nèi)部控制制度的內(nèi)容是與財務(wù)相關(guān)的會計控制以及管理控制,具體包括明確、合理的職責分工;嚴格的審批、檢查要求;全面的會計制度和企業(yè)管理制度;嚴格的保管制度;有效的內(nèi)部審計等。
00:44內(nèi)部控制制度是什么?:內(nèi)部控制制度是什么?內(nèi)部控制制度是單位內(nèi)部建立的使各項業(yè)務(wù)活動互相聯(lián)系、互相制約的措施、方法和規(guī)程,是現(xiàn)代化企業(yè)管理的產(chǎn)物。內(nèi)部控制制度包括的基本要素:明確合理的職責分工制度。嚴格的審批檢查制度。健全的會計制度和企業(yè)管理制度。嚴密的保管保衛(wèi)制度。有效的內(nèi)部審計制度。企業(yè)在競爭日益激烈的外部環(huán)境中,需不斷改善內(nèi)部管理,提高工作效率、提高產(chǎn)品質(zhì)量。
00:35內(nèi)部控制審計是什么?:內(nèi)部控制審計是什么?內(nèi)部控制審計就是確認、評價企業(yè)內(nèi)部控制有效性的過程,包括確認和評價企業(yè)控制設(shè)計和控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內(nèi)部控制建議。內(nèi)部控制審計是通過對被審計單位的內(nèi)控制度的審查、分析測試、評價,確定其可信程度,從而對內(nèi)部控制是否有效作出鑒定的一種現(xiàn)代審計方法。
00:24對內(nèi)部控制是什么?:對內(nèi)部控制是什么?內(nèi)部控制是在一定的環(huán)境下,單位為了提高經(jīng)營效率、充分有效地獲得和使用各種資源,達到既定管理目標,而在單位內(nèi)部實施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織、計劃、程序和方法。
00:22什么是內(nèi)部控制?:什么是內(nèi)部控制?內(nèi)部控制是在一定的環(huán)境下,單位為了提高經(jīng)營效率、充分有效地獲得和使用各種資源,達到既定管理目標,而在單位內(nèi)部實施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織、計劃、程序和方法。
00:22什么是內(nèi)部控制?:什么是內(nèi)部控制?內(nèi)部控制是在一定的環(huán)境下,單位為了提高經(jīng)營效率、充分有效地獲得和使用各種資源,達到既定管理目標,而在單位內(nèi)部實施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織、計劃、程序和方法。
00:24對內(nèi)部控制是什么?:對內(nèi)部控制是什么?內(nèi)部控制是在一定的環(huán)境下,單位為了提高經(jīng)營效率、充分有效地獲得和使用各種資源,達到既定管理目標,而在單位內(nèi)部實施的各種制約和調(diào)節(jié)的組織、計劃、程序和方法。
10:35什么是內(nèi)部控制的監(jiān)控因素?:獨立評估活動的廣度和頻度有賴于風險預(yù)估和日常監(jiān)控程序的有效性,(2)企業(yè)及時評估內(nèi)部控制缺陷,(2)企業(yè)應(yīng)當制定內(nèi)部控制缺陷認定標準,確保內(nèi)部控制建立與實施過程的可驗證性,風險評估指識別、分析相關(guān)風險以實現(xiàn)既定目標。控制活動指那些有助于管理層決策順利實施的政策和程序。控制行為有助于確保實施必要的措施以管理風險。可以通過持續(xù)性的監(jiān)控行為、獨立評估或兩者的結(jié)合來實現(xiàn)對內(nèi)控系統(tǒng)的監(jiān)控:
07:44內(nèi)部控制中控制活動要素的含義是什么?:控制活動指那些有助于管理層決策順利實施的政策和程序,控制行為有助于確保實施必要的措施以管理風險。(1)企業(yè)選擇并制定有助于將目標實現(xiàn)風險降低至可接受水平的控制活動。(2)企業(yè)用以支持目標實現(xiàn)的技術(shù)選擇并制定一般控制政策:(3)企業(yè)通過政策和程序來部署控制活動;不相容職務(wù)分離控制、授權(quán)審批控制、會計系統(tǒng)控制、財產(chǎn)保護控制、預(yù)算控制、運營分析控制和績效考評控制等。
07:23內(nèi)部控制中控制環(huán)境因素的含義是什么?:控制環(huán)境的好壞直接影響到企業(yè)內(nèi)部控制的貫徹和執(zhí)行以及企業(yè)經(jīng)營目標及整體戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。對內(nèi)部控制的制定及其績效實施監(jiān)控。建立目標實現(xiàn)過程中所涉及的組織架構(gòu)、報告路徑以及適當?shù)臋?quán)利和責任。使員工各自擔負起內(nèi)部控制的相關(guān)責任。(1)企業(yè)應(yīng)當建立規(guī)范的公司治理結(jié)構(gòu)和議事規(guī)則。(2)董事會負責內(nèi)部控制的建立健全和有效實施。監(jiān)事會對董事會建立與實施內(nèi)部控制進行監(jiān)督。
00:26了解內(nèi)部控制的步驟是什么?:了解內(nèi)部控制的步驟:確定被審計單位的重要業(yè)務(wù)流程和重要交易類別;了解重要交易流程,并記錄獲得的了解;識別和了解相關(guān)控制;執(zhí)行穿行測試,證實對交易流程和相關(guān)控制的了解。進行初步評價和風險評估。

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