
對內(nèi)部審計(jì)人員執(zhí)行的工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和復(fù)核的基本要求有哪些?

利用內(nèi)部審計(jì)工作的基本原則、評價(jià)內(nèi)容和注意事項(xiàng)有哪些?

內(nèi)部審計(jì)的基本定義是什么?

銀行付款的審批和復(fù)核的流程有哪些?

如何了解對內(nèi)部控制的監(jiān)督?

審計(jì)工作底稿的要素有哪些內(nèi)容?

計(jì)劃的更改和指導(dǎo)、監(jiān)督與復(fù)核有哪些要求?

治理“內(nèi)部人控制”問題的基本對策有哪些?

組成部分的審計(jì)有哪些要求?

銀行付款的審批和復(fù)核過程中不同身份的人有什么職責(zé)?

復(fù)核審計(jì)工作底稿和財(cái)務(wù)報(bào)表,項(xiàng)目組內(nèi)部復(fù)核什么?

怎么樣復(fù)核審計(jì)工作底稿和財(cái)務(wù)報(bào)表?













