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  • 綜合題(主觀)
    題干:甲公司為上市公司,設(shè)有內(nèi)部審計部門。根據(jù)甲公司的機構(gòu)設(shè)置,內(nèi)部審計部門負責人由公司首席執(zhí)行官任命,并負責向管理層直接定期報告。另外,隨著甲公司管理層對內(nèi)部控制重視程度的加深以及公司業(yè)務(wù)增長的需要,甲公司內(nèi)部審計部門計劃招聘更多的內(nèi)部審計人員。要求:(1)判斷甲公司上述有關(guān)內(nèi)部審計部門的設(shè)置是否恰當,并簡要說明理由。
    題目: (2)簡要分析內(nèi)部審計部門與審計委員會之間的關(guān)系。

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參考答案

(1)甲公司設(shè)置內(nèi)部審計部門的做法不恰當。公司內(nèi)部審計部門的主管應(yīng)由公司審計委員會批準,同時,內(nèi)部審計師或內(nèi)部審計的管理者應(yīng)直接且定期向董事會報告。內(nèi)部審計部門應(yīng)當獨立于被復(fù)核的職能部門,包括管理層、公司首席官等。甲公司為上市公司,為大型企業(yè),內(nèi)部審計部門職責應(yīng)當由董事會分派。內(nèi)部審計人員亦應(yīng)保持獨立性,以保證提供公正且無偏見的判斷。而甲公司內(nèi)部審計部門負責人由公司首席執(zhí)行官任命,并負責向管理層直接定期報告,因此該公司內(nèi)部審計部門的設(shè)置不恰當。
(2)審計委員會的義務(wù)是確保充分且有效的內(nèi)部控制。首先,負責監(jiān)督內(nèi)部審計部門的工作。監(jiān)察和評估內(nèi)部審計職能在企業(yè)整體風(fēng)險管理系統(tǒng)中的角色和有效性。它應(yīng)該核查內(nèi)部審計的有效性,并批準對內(nèi)部審計主管的任命和解聘。它還應(yīng)確保內(nèi)部審計部門能直接與董事會主席接觸,并負有向?qū)徲嬑瘑T會說明的責任。審計委員會復(fù)核及評估年度內(nèi)部審計工作計劃。審計委員會收到關(guān)于內(nèi)部審計部門工作的定期報告,復(fù)核和監(jiān)察管理層對內(nèi)部審計的調(diào)查結(jié)果的反應(yīng)。其次,確保內(nèi)部審計部門提出的建議已執(zhí)行。第三,審計委員會有助于保持內(nèi)部審計部門對壓力或干涉的獨立性,確保內(nèi)部審計部門正在有效運作。第四,在四個主要方面對內(nèi)部審計進行復(fù)核,即組織中的地位、職能范圍、技術(shù)才能和專業(yè)應(yīng)盡義務(wù)。

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