
來看看被審計(jì)單位內(nèi)部控制系統(tǒng)中針對(duì)會(huì)計(jì)分錄和其他調(diào)整有哪些控制措施?

了解內(nèi)部控制和控制測試的區(qū)別有哪些?

判斷一項(xiàng)控制單獨(dú)或連同其他控制是否與審計(jì)相關(guān)時(shí)考慮的事項(xiàng)有哪些?

來看看會(huì)計(jì)分錄和其他調(diào)整的類型有哪些?

來看看對(duì)其他貨幣資金實(shí)施審計(jì)程序時(shí),注冊(cè)會(huì)計(jì)師特別關(guān)注哪些事項(xiàng)?

審計(jì)企業(yè)層面控制對(duì)其他控制及其測試有哪些影響?

來看看自動(dòng)化控制有哪些風(fēng)險(xiǎn)?

來看看企業(yè)層面控制的內(nèi)涵是什么?

注冊(cè)會(huì)計(jì)師在對(duì)內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)時(shí),控制環(huán)境相關(guān)控制的管理層理念和經(jīng)營風(fēng)格主要因素包括哪些?

注會(huì)審計(jì)對(duì)內(nèi)部控制有效性的初步判斷是什么?

注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)控制有效性的內(nèi)部監(jiān)督和內(nèi)部控制評(píng)價(jià)時(shí),需特別考慮的因素有幾點(diǎn)?

一起來看看企業(yè)內(nèi)部控制形成審計(jì)意見需要做哪些事?










