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為什么有的增值稅在賬目處理時提現(xiàn)出來,有的是可以抵扣的,比如說這一題那個原材料的增值進項稅額為什么不計入賬目處理,而那個安裝費的進項稅額計入。
為什么有的增值稅在賬目處理時提現(xiàn)出來,有的是可以抵扣的,比如說這一題那個原材料的增值進項稅額為什么不計入賬目處理,而那個安裝費的進項稅額計入。
櫻茶物語1回答 · 5138人瀏覽5138人瀏覽 · 0 收藏
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幫考網答疑老師 資深老師 02-25 TA獲得超過3214個贊 2024-02-25 20:30


您好,關于您提出的問題,我將為您詳細解答。

1. 為什么有的增值稅在賬目處理時提現(xiàn)出來,有的是可以抵扣的?

增值稅的提現(xiàn)和抵扣主要與企業(yè)的經營活動和稅法規(guī)定有關。一般來說,企業(yè)在購買生產資料、服務時支付的增值稅(即進項稅額)可以在銷售產品、提供服務時(即銷項稅額)進行抵扣。但有些情況下,進項稅額不能抵扣,需要提現(xiàn)。

2. 原材料增值進項稅額為什么不計入賬目處理?

原材料的增值進項稅額通常可以抵扣,因為它與企業(yè)生產產品直接相關。在會計處理中,原材料的進項稅額一般不計入成本,而是通過應交稅費——應交增值稅(進項稅額)科目進行核算,待銷售產品時,將相應的進項稅額轉入銷項稅額,實現(xiàn)抵扣。

3. 安裝費的進項稅額為什么計入賬目處理?

安裝費的進項稅額可能無法直接與企業(yè)的銷售活動掛鉤,因此不能抵扣。這種情況下,安裝費的進項稅額需要計入成本,即通過借記成本費用科目,貸記應交稅費——應交增值稅(進項稅額)科目,體現(xiàn)在企業(yè)的賬目處理中。

以下是具體的會計分錄示例:

原材料進項稅額:
借:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款/應付賬款等

安裝費進項稅額:
借:在建工程/管理費用等(根據實際情況確定成本費用科目)
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:銀行存款/應付賬款等

通過以上分析,希望您能對增值稅在賬目處理中的提現(xiàn)和抵扣問題有更深入的了解。如有其他疑問,請隨時提問,我會盡力為您解答。祝您工作順利!

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