
被審計(jì)單位的控制環(huán)境薄弱可能利用以前年度的證據(jù)嗎?

在既定的重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)水平下,需要獲取的審計(jì)證據(jù)的數(shù)量受審計(jì)證據(jù)質(zhì)量的影響嗎?

內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)為什么不能觀察?

將他人寄售商品列入被審計(jì)單位的存貨中,違反了存在認(rèn)定嗎?

函證背后協(xié)議,如果被審計(jì)單位與函證者串通舞弊能函證嗎,起作用嗎?

為什么不可以使用企業(yè)當(dāng)前的資本成本作為該項(xiàng)目的折現(xiàn)率?

統(tǒng)計(jì)抽樣中抽樣單元被選取的機(jī)會(huì)是否均等?

審計(jì)報(bào)告為什么具有,鑒證保護(hù)和證明的作用?

注會(huì)考試可以用護(hù)照嗎?

采購(gòu)與付款循環(huán)的審計(jì)中怎樣根據(jù)重大錯(cuò)報(bào)風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估結(jié)果設(shè)計(jì)進(jìn)一步審計(jì)程序?

采購(gòu)交易的內(nèi)部控制是怎樣的?

銷(xiāo)售與收款循環(huán)是怎樣進(jìn)行內(nèi)部控制的?


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