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銷項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做?
銷項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄
進項稅的轉(zhuǎn)出是:經(jīng)過稅務部門核實進項稅發(fā)票后,會計作如下分錄:
借:應繳稅費-應繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應繳稅費-應繳增值稅-進項稅額
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銷項稅的轉(zhuǎn)出是:先經(jīng)過稅務部門錄入銷售發(fā)票和核實收入后,會計作如下分錄:
借:應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅額
貸:應繳稅費-應繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應繳稅費-應繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅(若進項稅大于銷項稅為紅數(shù))
貸:應繳稅費-未交增值稅(若進項稅大于銷項稅為紅數(shù))
60進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做?:進項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做?1、不做納稅調(diào)整:應交稅金——應交增值稅——已交稅金:補繳稅金:貸:2、做納稅調(diào)整:應交稅金——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出銀行存款應交稅金——應交所得稅借利潤分配——未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
67銷項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做?:銷項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄怎么做?銷項稅額轉(zhuǎn)出會計分錄:進項稅的轉(zhuǎn)出是,經(jīng)過稅務部門核實進項稅發(fā)票后:會計作如下分錄:應繳稅費-應繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅:應繳稅費-應繳增值稅-進項稅額:銷項稅的轉(zhuǎn)出是:先經(jīng)過稅務部門錄入銷售發(fā)票和核實收入后:會計作如下分錄:應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅額:應繳稅費-應繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅月末結(jié)轉(zhuǎn)應繳稅費-應繳增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅若進項稅大于銷項稅為紅數(shù)貸
28待轉(zhuǎn)銷項稅額會計分錄怎么做?:待轉(zhuǎn)銷項稅額會計分錄怎么做?結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:應交稅金——待轉(zhuǎn)銷項稅額:貸:結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額借應交稅金——應交增值稅——未交增值稅貸應交稅金——應交增值稅——銷項稅
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