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此題已經(jīng)繳稅之后才能確認的遞延所得稅資產(chǎn)10萬,為什么轉(zhuǎn)回的時候還要×25%
此題已經(jīng)繳稅之后才能確認的遞延所得稅資產(chǎn)10萬,為什么轉(zhuǎn)回的時候還要×25%
流年笑擲1回答 · 2413人瀏覽2413人瀏覽 · 0 收藏
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幫考網(wǎng)答疑老師 資深老師 02-26 TA獲得超過4956個贊 2024-02-26 05:48


您好!關(guān)于您提出的問題,這是關(guān)于遞延所得稅資產(chǎn)的一個會計處理問題。在回答這個問題之前,我們先來簡要了解一下遞延所得稅資產(chǎn)的相關(guān)概念。

遞延所得稅資產(chǎn)是指由于稅法和會計準則的差異,企業(yè)在未來可減少應(yīng)交所得稅的金額。當企業(yè)確認遞延所得稅資產(chǎn)時,是按照當時的稅率來計算的。以下是針對您的問題的具體解答:

1. 為什么已經(jīng)繳稅之后確認的遞延所得稅資產(chǎn)在轉(zhuǎn)回時要乘以25%?

這是因為遞延所得稅資產(chǎn)的確認和轉(zhuǎn)回都是基于預(yù)計的未來稅率和稅法規(guī)定的。在您提到的情況下,確認遞延所得稅資產(chǎn)時適用的稅率為25%。當遞延所得稅資產(chǎn)轉(zhuǎn)回時,需要按照當時確認時的稅率來調(diào)整。

2. 具體會計處理:

a. 確認遞延所得稅資產(chǎn)時,計算公式為:遞延所得稅資產(chǎn) = 可抵扣暫時性差異 × 稅率。

b. 轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)時,需要將原先確認的遞延所得稅資產(chǎn)乘以當時的稅率(這里是25%),然后從當期應(yīng)交所得稅中扣除。

3. 原因解釋:

乘以25%的原因是為了保持會計處理的一致性。在確認遞延所得稅資產(chǎn)時,我們按照當時的稅率計算了可抵扣的稅額。當轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)時,需要按照同樣的稅率進行調(diào)整,以確保會計處理的準確性。

通過以上解釋,希望您能夠完全理解為何在轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)時需要乘以25%。如有其他疑問,請隨時提問,我會耐心為您解答。祝您工作順利!

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