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老師好 這道題這的做法是不是有點問題 企業(yè)所得稅應納稅額應該是減掉增值稅 那最終說是差額是2000件的的增值稅也是不對的
老師好 這道題這的做法是不是有點問題 企業(yè)所得稅應納稅額應該是減掉增值稅 那最終說是差額是2000件的的增值稅也是不對的
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幫考網(wǎng)答疑老師 資深老師 02-26 TA獲得超過2940個贊 2024-02-26 05:41


您好!關于您提出的企業(yè)所得稅計算問題,首先需要明確的是企業(yè)所得稅和增值稅是兩種不同的稅種,它們的計算方法和依據(jù)是不同的。

1. 企業(yè)所得稅的計稅依據(jù)是企業(yè)實際取得的收入減去相關成本、費用和稅金后的所得額。也就是說,企業(yè)所得稅是針對企業(yè)的凈收入征稅的。

2. 增值稅是針對企業(yè)在銷售商品、提供應稅服務過程中實現(xiàn)的增值額征稅的。增值稅的計算公式為:增值稅額 = 銷售額 × 增值稅率。

針對您的問題,所說的“企業(yè)所得稅應納稅額應該是減掉增值稅”這一說法是不準確的。在計算企業(yè)所得稅時,并不直接減去增值稅額。增值稅是在商品銷售環(huán)節(jié)產(chǎn)生的,與企業(yè)所得稅的計算沒有直接關系。

至于您提到的“差額是2000件的的增值稅也是不對的”,這里可能存在一個誤解。如果您的意思是指增值稅是按照2000件商品計算的,那么需要明確的是,增值稅的計算依據(jù)是銷售額,而不是銷售數(shù)量。因此,僅僅知道銷售數(shù)量無法準確計算增值稅。

以下是關于您問題的解答:

1. 企業(yè)所得稅的計算不涉及增值稅,請您確認計算企業(yè)所得稅時是否正確扣除了相關成本、費用和稅金。

2. 對于增值稅的計算,請您提供具體的銷售額和增值稅率,這樣才能準確計算增值稅額。

希望以上解答能夠幫助您解決問題,如果您還有其他疑問,請隨時提問。我會耐心為您解答。祝您工作順利!

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