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商業(yè)銀行內部審計章程包括哪些事項?

幫考網校2020-09-11 18:56:21
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商業(yè)銀行內部審計章程通常包括以下事項:

1. 內部審計部門的職責和權力:明確內部審計部門的職責和權力,包括審計范圍、審計程序、審計報告和建議、審計結果的跟蹤和監(jiān)督等。

2. 內部審計部門的組織架構:明確內部審計部門的組織架構、人員配備、職責分工等。

3. 審計計劃和程序:制定審計計劃和程序,包括審計對象的選擇、審計時間、審計方法、審計程序等。

4. 審計報告和建議:規(guī)定審計報告和建議的內容和格式,包括審計結果、問題和風險評估、建議和改進措施等。

5. 審計結果的跟蹤和監(jiān)督:規(guī)定審計結果的跟蹤和監(jiān)督程序,包括對被審計單位的整改情況進行跟蹤和監(jiān)督,確保問題得到及時解決。

6. 內部審計的保密性:規(guī)定內部審計的保密性,包括審計文件的保密、審計結果的保密等。

7. 內部審計的獨立性:規(guī)定內部審計的獨立性,包括內部審計部門的獨立性、審計人員的獨立性、審計結果的獨立性等。

8. 內部審計的監(jiān)督和評估:規(guī)定內部審計的監(jiān)督和評估程序,包括對內部審計部門的監(jiān)督和評估、對內部審計結果的監(jiān)督和評估等。

9. 內部審計的配合和支持:規(guī)定被審計單位應當積極配合和支持內部審計工作,配合提供必要的信息和文件,確保審計工作的順利進行。
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