還有這道題是讓計算2018年8月的,18年還沒有銷售啊,19
還有這道題是讓計算2018年8月的,18年還沒有銷售啊,19年才銷售,為什么要按19年的銷售額來算增值稅呢!? ![]()

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幫考網(wǎng)答疑老師 資深老師 12-03 TA獲得超過4401個贊
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這道題是我們改編時候忘改年份了,應(yīng)該是2019年8月,麻煩您點一下右上角的糾錯,我們會及時更正,感謝您的反饋。
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祝您生活愉快,幫考祝您考試成功![]()
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其他回答(1)
考友73119785 新兵答主 12-03 TA獲得超過10000個贊
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老師,這道題框起來的進項稅1.49是從那里來的?這道題在第3問里面計算有一個進項稅1.77元的,沒看到這個數(shù)字運用呢?
同學(xué)22332443·2021-12-04老師,這道題占有一般借款金額是2019年7月1日才占用,而且2019年7月1日,占用的一般借款僅僅是200萬元而已,1000萬的借款根本沒占用到呢,這道題的解析我看不明白?
同學(xué)22332443·2021-12-04老師,轉(zhuǎn)讓房地產(chǎn)有關(guān)可扣除的稅金沒有包含有契稅呢,這道題C項是對的?是針對這種房屋轉(zhuǎn)讓契稅可以扣除來說的嗎?
同學(xué)22332443·2021-12-04老師,這道題C項如果收回后直接銷售,銷售價格高于委托的價格的,不也是要繳納消費稅的嗎
同學(xué)22332443·2021-12-04您好,目前的課程還是2020年的,沒有更新
三人禾田心·2021-12-04(2)問題。綠色圓圈,這個計算是用3000為計稅基礎(chǔ)還是1000呢?答案是1000。我的疑問是。消費稅是生產(chǎn)。或者委托加工消費品。他怎么用一個銷售量來計算呢?而不是用生產(chǎn)量計算。
同學(xué)72492434·2021-12-03老師這個題視同銷售我不是很理解,沒有轉(zhuǎn)讓價以固定資產(chǎn)的金額為銷售額,這個銷售額是不含稅的嗎?
樂焰·2021-12-03我是這道題算那個計稅銷售額的時候其中那個包裝物。說的是算作逾期押金。法條是這樣寫的超過一年押金算作計稅依據(jù)。單獨記賬核算是什么意思
樂焰·2021-12-03老師 問下 做題時給的條件是銷售收入13萬,那這個是含稅還是不含稅的 還有運費 取得專票 運費金額500元 這是含稅價還是不含 除了給出條件就注明含不含稅外 其他的怎么區(qū)分
考友57151006·2021-12-03稅務(wù)師特殊銷售方式下的銷售額計算方法有哪些
cenvbai·2019-12-12
老師您好 員工出差取得鐵路客票可以計算抵扣進項稅嗎 ?沒有發(fā)票?
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05老師您好 進口卷煙如何計算消費稅?
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05城市維護建設(shè)稅納稅地點把握是不是應(yīng)該在經(jīng)濟活動發(fā)生地?
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05老師您好 如何安排考試時間比較合適?
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愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05車輛購置稅發(fā)生退車時 使用年限如何確定 沒有超過一年按照一年算 嗎
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05老師如何安排考試時間比較合適
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05老師 啤酒和黃酒包裝物押金 逾期是否征收增值稅和消費稅?
愛自然財稅 鄭秀麗·2021-12-05想問一下稅法二考試的時候沒有點提交系統(tǒng)自動結(jié)束交卷,我還會有分?jǐn)?shù)嗎?
同學(xué)72492434·2021-12-05老師,買賣二手個人住房需要交哪些稅,稅率是多少呢
考友4013224·2021-12-05
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幫考網(wǎng)校·2022-02-21
D答案有錯嗎!!!!!!!!!!!!!到底靠不靠譜
達達的馬蹄是個美麗的錯誤·2021-12-05老師,圖片1的E選項不是進制造費用科目?應(yīng)該進什么科目?圖片2的B是進管理費用?不明白?
歲月花香·2021-12-05老師,這道題銷售卡車和舊設(shè)備 ,增值稅不是按照3%減按2%來征收的嗎?不屬于銷售舊貨的稅務(wù)處理?什么情況是按照3%減按2%這個來處理?我看到題目一會是按照這個,一會又不是,搞得亂
歲月花香·2021-12-051月出租商鋪每月收租3420元,發(fā)生稅費500元,7月發(fā)生修繕費4800元,問就房產(chǎn)出租當(dāng)年應(yīng)繳納的個稅?
昨日重現(xiàn)·2021-12-05老師,小規(guī)模納稅人征收率啥時候變成1%了,這是新規(guī)定嗎,還是答案給錯了,是以前的沒更新
達達的馬蹄是個美麗的錯誤·2021-12-05老師,小規(guī)模納稅人征收率為啥成了1%了,不是3%嗎
達達的馬蹄是個美麗的錯誤·2021-12-05老師你好,一般納稅人 哪里說用簡易計稅了,銷售自己使用過的固定資產(chǎn)是用3%減按2%,,,,可是題目里說的是經(jīng)營二手車銷售業(yè)務(wù) 不是減按0.5的征收率嗎
達達的馬蹄是個美麗的錯誤·2021-12-04老師,這個選項A的描述,不能說是正確的啊,如果是商鋪,不管是增值率是否超過20%,都要繳納土地增值稅呢。另外,我想問,廣告性質(zhì)的贊助性支出,可以計入15%的范圍扣除?我看到有一道題目答案是允許進行稅前扣除的?我查網(wǎng)上,廣告性質(zhì)以及非廣告性質(zhì)的贊助支出都是不允許稅前扣除的
歲月花香·2021-12-04想問一下組價的230怎么來的,那個23%怎么算出來的
柚子·2021-12-04老師您好,請問像目前商業(yè)托管房屋的情況,也就是企業(yè)承租下來后再轉(zhuǎn)租,這樣是不是要繳納兩筆稅款呢?那是否可以走委托運營方式來進行,這樣是不是相對稅費會少?
小法渣墨塵·2021-12-04
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