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增值稅的報銷分錄需要根據(jù)實際業(yè)務(wù)來確認,如果是小規(guī)模納稅人月度終了,將當(dāng)月應(yīng)交未交增值稅額從“應(yīng)交稅費”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借:應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)交稅費。如果是一般納稅人,有進項稅額的情況下,則可以抵扣,借:應(yīng)交稅費,貸:應(yīng)交稅費。
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