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上市公司內部控制信息披露的研究方法是什么?
上市公司內部控制信息披露研究方法指的是為分步推進資本市場全面貫徹實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系,規(guī)范上市公司內部控制信息披露行為,保護投資者的合法權益的內控研究方法。
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24上市公司信息披露管理辦法是什么?:上市公司信息披露管理辦法:是證監(jiān)會發(fā)布的部門規(guī)章,是對上市公司及其他信息披露義務人的所有信息披露行為的規(guī)范,包含公司發(fā)行、上市后持續(xù)信息披露的各項要求。
35內部控制審計是什么?:內部控制審計是什么?內部控制審計就是確認、評價企業(yè)內部控制有效性的過程,包括確認和評價企業(yè)控制設計和控制運行缺陷和缺陷等級,分析缺陷形成原因,提出改進內部控制建議。內部控制審計是通過對被審計單位的內控制度的審查、分析測試、評價,確定其可信程度,從而對內部控制是否有效作出鑒定的一種現代審計方法。
24上市公司內部控制信息披露的研究方法是什么?:上市公司內部控制信息披露的研究方法是什么?上市公司內部控制信息披露研究方法指的是為分步推進資本市場全面貫徹實施企業(yè)內部控制規(guī)范體系,規(guī)范上市公司內部控制信息披露行為,保護投資者的合法權益的內控研究方法。
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