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一般納稅人企業(yè)的增值稅按其銷項稅額與進項稅額的差額進行計算繳納,如果當月銷項稅額大于進項稅額,企業(yè)需要繳納增值稅,期末,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費”科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”科目。借:應交稅費未交增值稅,貸:應交稅費。
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