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當(dāng)月增值稅怎么做賬務(wù)處理?

幫考網(wǎng)校2020-06-24 18:24:00
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增值稅是一種間接稅,由企業(yè)在銷售商品或提供服務(wù)時收取,并在向稅務(wù)部門申報時抵扣已繳納的進(jìn)項稅。以下是當(dāng)月增值稅的賬務(wù)處理方法:

1. 記錄銷售收入:將當(dāng)月銷售收入按照稅率分別記錄在“銷售收入-應(yīng)交增值稅”和“應(yīng)收賬款”科目中。

2. 記錄進(jìn)項稅:將當(dāng)月購進(jìn)的商品或服務(wù)的進(jìn)項稅額記錄在“應(yīng)付賬款”和“進(jìn)項稅額”科目中。

3. 計算應(yīng)交增值稅:將銷售收入減去進(jìn)項稅,得出應(yīng)交增值稅的金額,并記錄在“應(yīng)交增值稅”科目中。

4. 報送增值稅申報表:根據(jù)稅務(wù)部門的規(guī)定,填寫增值稅申報表,并將應(yīng)交增值稅的金額報送稅務(wù)部門。

5. 稅務(wù)部門審核:稅務(wù)部門會對企業(yè)申報的增值稅進(jìn)行審核,如有問題會要求企業(yè)補(bǔ)充材料或進(jìn)行調(diào)整。

6. 繳納增值稅:企業(yè)根據(jù)稅務(wù)部門的要求,按時繳納應(yīng)交增值稅。

總之,當(dāng)月增值稅的處理需要嚴(yán)格按照稅法和稅務(wù)部門的要求進(jìn)行,以確保企業(yè)的財務(wù)合規(guī)性和穩(wěn)健性。
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